开展行政事业单位内部控制评价试点工作

2025-03-25

 根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制评价试点工作的通知》(财办会〔2025〕11号)要求,现决定开展行政事业单位内部控制评价试点工作,有关事项通知如下。

一、试点目标

  顺应新时代对内部控制提出的新要求,更好地发挥内部控制在服务财政科学管理、提升政府治理效能等方面的基础性作用,财政部通过开展行政事业单位内部控制评价试点,优化内部控制评价流程,制定符合行政事业单位实际的内部控制评价办法,构建有效反映行政事业单位内部控制建立与实施情况的评价指标体系;探索将内部控制评价工作融入内部控制报告编报工作,实现内部控制闭环管理;总结推广试点经验做法,推动行政事业单位不断强化内部控制建设。

二、试点安排

(一)试点范围。综合考虑内部控制建设基础和试点意愿等因素,决定在省工业和信息化厅、省自然资源厅2个部门和淮南、池州2个市开展全面试点,参加试点的市和部门及所属单位不需按照《财政部关于开展2024年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会〔2025〕1号)要求开展内部控制报告编报工作。

  (二)试点时限。4月至5月,各试点单位开展行政事业单位内部控制评价试点,形成内部控制评价报告,并将内部控制评价作为内部控制报告的重要组成部分,编制报送行政事业单位内部控制报告;6月至7月,各试点市和部门完成试点任务,总结试点经验,形成试点工作总结报告。

  三、试点内容

(一)内部控制评价。各试点单位应当按照《行政事业单位内部控制评价办法(试点版)》(见附件1)开展内部控制评价工作。

  1.单位内部控制自我评价和复核。各试点单位结合本单位内部控制建立与实施情况,有序开展内部控制自我评价,形成内部控制自我评价报告(见附件2)。各部门逐级对本部门所属单位内部控制自我评价报告实施复核,并出具复核意见(见附件3)。

  2.部门内部控制评价。各试点部门在部门本级及所属单位内部控制自我评价结果及相关材料的基础上,对本部门内部控制建立与实施整体情况开展评价,形成部门内部控制评价报告(见附件4)。

(二)内部控制报告编报。各试点单位应当在开展内部控制评价的基础上,按照试点要求科学准确编制行政事业单位内部控制报告(见附件5);各试点部门应当对本级及所属单位内部控制报告进行汇总、审核,编制部门内部控制汇总报告(见附件6)。市级财政部门应当对下级财政部门及同级部门汇总内部控制报告进行审核、汇总,形成地区内部控制汇总报告(见附件7)。内部控制汇总报告于2025年6月10日前上报省财政厅(会计处)。

(三)试点总结。各试点市和部门应当系统总结取得的成效、经验做法、试点工作中发现的问题和解决办法,以及对评价办法、评价指标体系的意见建议等,形成试点总结报告,于2025年7月10日前报送省财政厅(会计处)。

  四、工作要求

  (一)加强组织领导。省财政厅协调提供政策指导和技术帮扶,保障试点工作有序推进。试点市和部门要结合本市、本部门实际情况,发挥桥梁纽带作用,做好试点单位之间经验交流,有效指导试点单位开展工作,深入分析试点工作中遇到的问题,及时将有关情况报送省财政厅(会计处)。

  (二)强化主体责任。试点单位要提高站位,切实担负起主体责任,将试点任务列入重要议事日程,建立工作机制,按照试点要求,围绕试点目标,结合自身实际组织开展内部控制评价试点工作,做到高起点谋划、高质量推进、高标准落实试点工作任务,同时把内部控制评价工作与内部控制报告编报工作结合起来,加强各业务部门之间工作协同和数据共享,形成工作合力,及时解决问题,定期报告试点工作进展情况。

  (三)形成有效经验。试点单位梳理提炼可复制、可推广的试点成果,形成有效试点经验,提出完善内部控制评价办法和评价指标体系的意见建议,为推动各行业、各地方规范开展内部控制评价工作积累经验,为行政事业单位内部控制评价办法发布贡献力量。

 

  附件:1.行政事业单位内部控制评价办法(试点版)

     2.行政事业单位内部控制评价报告(试点版)

     3.内部控制自我评价复核意见书(试点版)

      4.部门内部控制评价报告(试点版)

     5.行政事业单位内部控制报告(试点版)

     6.部门汇总内部控制报告(试点版)

          7.地区汇总内部控制报告(试点版)

 

 

                                           安徽省财政厅

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